2004年1月14日,国资委统计评价局在京召开军工企业财务决算与清产核资内部审计工作座谈会。中核集团公司等9个军工集团公司的审计部门负责人参加了会议。
中核集团公司审计部负责人汇报了集团公司内部审计制度建立情况,2003年主要工作,对涉密企业及事业单位的决算审计布置,对涉密单位及涉密资产的清产核资审计安排等情况,并提出了内部审计工作存在的主要问题及建议。
会议强调,由于军工企业的特殊性,一定要发挥内部审计机构的作用。各军工集团公司要加强领导,统一组织,统一规范,统一标准,做好基础工作,探索适合本集团公司实际的审计工作方式,提高审计工作质量,降低审计工作成本。(丁淑英)